Orden de Compra. Nº
3021-1090-SE13
"
15 U. E., SEP, Viaje alumnos a Chillán, memo 559 DESDE 3021-359-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-1090-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
15 U. E., SEP, Viaje alumnos a Chillán, memo 559 DESDE 3021-359-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-359-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
254505
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
37371335
Razón Social
RAMON AGUILERA REYES
R.U.T.
3.737.133-5
Sucursal
37371335
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
1610
Unidad
Bolsas transparentes de 30 x 50
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.250
$ 40.250
31201524
Cinta para codificación de color
180
Unidad
Metros de cinta de género de 1cms de espesor (18 colores distintos)
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
48101903
Vasos de servicio
500
Unidad
Vasos térmicos plumavit
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
Unidad
Kilos de Milo
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50181901
Pan fresco
3320
Unidad
Panes con queso que deben venir en bolsas de 2 sandwich por bolsa (debe ser entregado el dia 19-7-2013 a las 05.15 AM)
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 996.000
$ 996.000
50201710
Té de hierbas
5
Unidad
Cajas de té de hierbas
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados
1660
Unidad
Jugos individudales Kapo o similar en distintos sabores (debe ser entregado el dia 19-7-2013 a las 05.15 AM)
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.800
$ 215.800
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
Cucharitas plásticas
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
Unidad
Tarros de Nescafé grandes
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
Total Neto
$ 1.339.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 254.505
TOTAL OC
$ 1.594.005
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.