Orden de Compra. Nº3021-1090-SE13 "15 U. E., SEP, Viaje alumnos a Chillán, memo 559 DESDE 3021-359-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-1090-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra 15 U. E., SEP, Viaje alumnos a Chillán, memo 559 DESDE 3021-359-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-359-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 254505
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 37371335
Razón Social RAMON AGUILERA REYES
R.U.T. 3.737.133-5
Sucursal 37371335
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1610UnidadBolsas transparentes de 30 x 50  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.250 $ 40.250
31201524
Cinta para codificación de color180UnidadMetros de cinta de género de 1cms de espesor (18 colores distintos)  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
48101903
Vasos de servicio500UnidadVasos térmicos plumavit  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10UnidadKilos de Milo   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50181901
Pan fresco3320UnidadPanes con queso que deben venir en bolsas de 2 sandwich por bolsa (debe ser entregado el dia 19-7-2013 a las 05.15 AM)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.000 $ 996.000
50201710
Té de hierbas5UnidadCajas de té de hierbas  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados1660UnidadJugos individudales Kapo o similar en distintos sabores (debe ser entregado el dia 19-7-2013 a las 05.15 AM)  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.800 $ 215.800
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCucharitas plásticas  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5UnidadTarros de Nescafé grandes  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
Total Neto $ 1.339.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.505
TOTAL OC $ 1.594.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.