Orden de Compra. Nº
3021-11199-SE08
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DEM,MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA D-684
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Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-11199-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
DEM,MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA D-684
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. - Casa Matriz
Razón Social
COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
R.U.T.
84.301.800-9
Sucursal
COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111701
Papel facial
5
Unidad
PAÑUELOS DESECHABLES
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
47131816
Desodorantes
3
Unidad
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
5
Unidad
PAÑOS DE ASEO GRANDE
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
3
Litro
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ACRILICO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
47131805
Limpiadores de uso general
3
Litro
DETERGENTE LIQUIDO POPEYE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Litro
CLORO
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.495
$ 2.495
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
14111703
Toallas de papel
1
Paquete
TOALLA NOVA (4 UNIDADES)
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111704
Papel higiénico
5
Paquete
CONFORT DE 8 UNIDADES
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
Total Neto
$ 53.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 53.220
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.