Orden de Compra. Nº3021-11199-SE08 "DEM,MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA D-684"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-11199-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2008
Nombre de la Orden de Compra DEM,MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA D-684
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
R.U.T. 84.301.800-9
Sucursal COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial5UnidadPAÑUELOS DESECHABLES  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
47131816
Desodorantes3Unidad   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131502
Bayetas o trapos de limpieza5UnidadPAÑOS DE ASEO GRANDE   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3LitroCERA LIQUIDA AUTOBRILLO ACRILICO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131805
Limpiadores de uso general3LitroDETERGENTE LIQUIDO POPEYE  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5LitroCLORO  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495 $ 2.495
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
14111703
Toallas de papel1PaqueteTOALLA NOVA (4 UNIDADES)  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111704
Papel higiénico5PaqueteCONFORT DE 8 UNIDADES  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
Total Neto $ 53.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 53.220

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.