Orden de Compra. Nº
3021-1126-SE16
"
VARIAS U.E,MATERIALES DE ASEO,ORD 157-209-237. DESDE 3021-373-L116
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-1126-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
VARIAS U.E,MATERIALES DE ASEO,ORD 157-209-237. DESDE 3021-373-L116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-373-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
79062,42
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
CLAUSULA DE ENVIO
DEBE SER FACTURADO DE ACUERDO A LO QUE APARECE EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS LOS PRODUCTOS QUE PERTENESCAN A LA FACTURA 1 DEBEN SER ENTREGADOS EN LA ESCUELA ANGEL DE PEREDO UBICADA CAUPOLICAN N°398 LOTA BAJO Y LO DE LA FACTURA 2 Y 3 DEBE SER ENTREGADA EN LA ESUELA THOMPSON MATTHEWS UBICADA JUAN MANUEL VALLE N°430 LOTA ALTO LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN EL DEM DE LOTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T.
78.994.890-9
Sucursal
Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
Cajas de 12 unidades desinfectante tipo cif crema.
Cajas de 12 unidades desinfectante limpiador crema mr 12x750ml
$ 10.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.410
$ 31.410
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
Kilos de detergente tipo rinso o similar.
Kilos de detergente tipo rinso
$ 2.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
12191501
Solventes aromáticos
16
Unidad
Desodorante ambiental tipo lysofom grande.
Desodorante ambiental tipo igenix spray grande.
$ 1.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
Cajas de 12 unidades de desodorante ambiental
Cajas de 12 unidades de desodorante ambiental arom x 12
$ 11.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.440
$ 44.440
14111704
Papel higiénico
750
Unidad
Rollos de papel higiénico de 50 metros.
Rollos de papel higiénico de 50 metros. confort
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
Papel higiénico industrial.
Papel higiénico industrial. ROLLO 300MT
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.900
$ 89.900
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
Paquetes de 16 unidades de papel higiénico doble hoja 30 metros cada uno.
Paquetes de 16 unidades de papel higiénico doble hoja 30 metros ELITE SUAVE 30MT
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
Traperos.
TRAPEROS DOBLES
$ 549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.098
$ 1.098
72102703
Servicios de limpieza de suelos
4
Unidad
Cajas de 12 unidades de limpiador de pisos tipo poett.
Cajas de 10X 900cc unidades de limpiador de pisos tipo arom
$ 6.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
Total Neto
$ 416.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.062
TOTAL OC
$ 495.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.