Orden de Compra. Nº3021-1126-SE16 "VARIAS U.E,MATERIALES DE ASEO,ORD 157-209-237. DESDE 3021-373-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-1126-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2016
Nombre de la Orden de Compra VARIAS U.E,MATERIALES DE ASEO,ORD 157-209-237. DESDE 3021-373-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-373-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 79062,42
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CLAUSULA DE ENVIO DEBE SER FACTURADO DE ACUERDO A LO QUE APARECE EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS LOS PRODUCTOS QUE PERTENESCAN A LA FACTURA 1 DEBEN SER ENTREGADOS EN LA ESCUELA ANGEL DE PEREDO UBICADA CAUPOLICAN N°398 LOTA BAJO Y LO DE LA FACTURA 2 Y 3 DEBE SER ENTREGADA EN LA ESUELA THOMPSON MATTHEWS UBICADA JUAN MANUEL VALLE N°430 LOTA ALTO LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN EL DEM DE LOTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCajas de 12 unidades desinfectante tipo cif crema.Cajas de 12 unidades desinfectante limpiador crema mr 12x750ml $ 10.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.410 $ 31.410
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadKilos de detergente tipo rinso o similar.Kilos de detergente tipo rinso $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
12191501
Solventes aromáticos16UnidadDesodorante ambiental tipo lysofom grande.Desodorante ambiental tipo igenix spray grande. $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
12191501
Solventes aromáticos4UnidadCajas de 12 unidades de desodorante ambiental Cajas de 12 unidades de desodorante ambiental arom x 12 $ 11.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.440 $ 44.440
14111704
Papel higiénico750UnidadRollos de papel higiénico de 50 metros.Rollos de papel higiénico de 50 metros. confort $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111704
Papel higiénico100UnidadPapel higiénico industrial. Papel higiénico industrial. ROLLO 300MT $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
14111704
Papel higiénico4UnidadPaquetes de 16 unidades de papel higiénico doble hoja 30 metros cada uno. Paquetes de 16 unidades de papel higiénico doble hoja 30 metros ELITE SUAVE 30MT $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131618
Mopas húmedas2UnidadTraperos.TRAPEROS DOBLES $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098 $ 1.098
72102703
Servicios de limpieza de suelos4UnidadCajas de 12 unidades de limpiador de pisos tipo poett.Cajas de 10X 900cc unidades de limpiador de pisos tipo arom $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
Total Neto $ 416.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.062
TOTAL OC $ 495.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.