Orden de Compra. Nº3021-114-AG24 "DEM,SEP DEM, INSUMOS OFICINA, MEMO 132."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-114-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM,SEP DEM, INSUMOS OFICINA, MEMO 132.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 302575
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME PATRICIO MUNOZ SEPULVEDA
Razón Social JAIME PATRICIO MUNOZ SEPULVEDA
R.U.T. 17.641.458-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME PATRICIO MUNOZ SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadRESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIORESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadRESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR TAMAÑO CARTA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12171703
Tintas15UnidadTINTA IMPRESORA HPTINTA IMPRESORA HP $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.592.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.575
TOTAL OC $ 1.895.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.