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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-1194-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
A-46,PRO-RETENCION, INSUMOS TORTA, ORD. 213. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
77824 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hugo Alberto |
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Razón Social |
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA
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R.U.T. |
10.226.700-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hugo Alberto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 17 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS | BEBIDAS DE 3 LITROS |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.600
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$ 47.600
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 12 | kilogramo | ALMEDRAS | ALMEDRAS |
$ 13.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.400
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$ 167.400
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50192110
| Nueces o frutos secos | 14 | kilogramo | NUECES | NUECES |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.600
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$ 194.600
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Total Neto
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$ 409.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.824
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$ 487.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.