Orden de Compra. Nº
3021-143-AG24
"
E-683, SEP, SOLICITUD INSUMOS, ORD. 19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-143-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
E-683, SEP, SOLICITUD INSUMOS, ORD. 19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
135983
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hugo Alberto Hernandez Valderrama
Razón Social
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA
R.U.T.
10.226.700-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hugo Alberto Hernandez Valderrama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112602
Tarros
6
Tarro
TARROS DE MILO
TARROS DE MILO
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
24112602
Tarros
3
Tarro
TARROS DE CAFE
TARROS DE CAFE
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Paquete
100 PAQUETES DE GALLETA
PAQUETES DE GALLETAS GRANDES, 20 TRITON CLASICA, 20 KUKY, 20 COCO, 20 FIESTA, 20 DONUTS.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR KILO
KILOS DE AZUCAR GRANULADA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52121602
Servilletas
5
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETA NUBELIN DE 300 UNI. CADA UNA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Botella
BOTELLAS DE JUGO
BOTELLAS DE JUGO DE 2 LITROS DEL VALLE
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
41122808
Bandejas de uso general
15
Unidad
BANDEJAS DE CARTON CON FORRO MEDIANA
BANDEJAS DE CARTON CON FORRO MEDIANA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
250
Caja
LECHE INDIVIDUAL, 100 SABOR CHOCOLATE, 100 SABOR FRUTILLAS, 50 SABOR SABOR VAINILLA.
LECHE INDIVIDUAL, 100 SABOR CHOCOLATE, 100 SABOR FRUTILLAS, 50 SABOR SABOR VAINILLA.
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.000
$ 155.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
250
Unidad
MAGDALENA DE VAINILLA QUEQUES INDIVIDUALES
MAGDALENA DE VAINILLA QUEQUES INDIVIDUALES
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 715.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.983
TOTAL OC
$ 851.683
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.