Orden de Compra. Nº3021-143-AG24 "E-683, SEP, SOLICITUD INSUMOS, ORD. 19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-143-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra E-683, SEP, SOLICITUD INSUMOS, ORD. 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 135983
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Alberto Hernandez Valderrama
Razón Social HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA
R.U.T. 10.226.700-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hugo Alberto Hernandez Valderrama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112602
Tarros6TarroTARROS DE MILO TARROS DE MILO $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
24112602
Tarros3TarroTARROS DE CAFETARROS DE CAFE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Paquete100 PAQUETES DE GALLETAPAQUETES DE GALLETAS GRANDES, 20 TRITON CLASICA, 20 KUKY, 20 COCO, 20 FIESTA, 20 DONUTS. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramoAZUCAR KILO KILOS DE AZUCAR GRANULADA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52121602
Servilletas5UnidadSERVILLETAS SERVILLETA NUBELIN DE 300 UNI. CADA UNA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202303
Jugos y néctar concentrados20BotellaBOTELLAS DE JUGO BOTELLAS DE JUGO DE 2 LITROS DEL VALLE $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
52151704
Cucharas domésticas200UnidadCUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
41122808
Bandejas de uso general15UnidadBANDEJAS DE CARTON CON FORRO MEDIANA BANDEJAS DE CARTON CON FORRO MEDIANA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50131701
Leche o productos de mantequilla250CajaLECHE INDIVIDUAL, 100 SABOR CHOCOLATE, 100 SABOR FRUTILLAS, 50 SABOR SABOR VAINILLA.LECHE INDIVIDUAL, 100 SABOR CHOCOLATE, 100 SABOR FRUTILLAS, 50 SABOR SABOR VAINILLA. $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos250UnidadMAGDALENA DE VAINILLA QUEQUES INDIVIDUALES MAGDALENA DE VAINILLA QUEQUES INDIVIDUALES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 715.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.983
TOTAL OC $ 851.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.