Orden de Compra. Nº3021-184-R108 "D-684,SALA CUNA,COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-184-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2008
Nombre de la Orden de Compra D-684,SALA CUNA,COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas D-684,SALA CUNA,COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
R.U.T. 84.301.800-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial10UnidadPapel facialCAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
Total Neto $ 3.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 3.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.