Orden de Compra. Nº
3021-1873-SE13
"
E-683, SEP, dia del apoderado, ord.189 DESDE 3021-727-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-1873-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
E-683, SEP, dia del apoderado, ord.189 DESDE 3021-727-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-727-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
108602,1
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
la union
Razón Social
LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPOS
R.U.T.
15.191.726-7
Sucursal
la union
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad
Paquetes de servilletas de papel
marca elite
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
Rollos de toalla NOva
toalla nova
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados
20
Unidad
Paquetes o bolsas de frutos secos (maní, pasas, almendras)
marca evercrps
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
50181909
Galletas saladas
5
Unidad
Bolsas de ramitas 500 gramos
de 500 gramos
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquetes de galletas surtidas
marca costa
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
20
Unidad
Tortas de distintos sabores para 20 personas c/u
de distintos sabores
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
Bolsas de papas fritas grandes
marca evercrip
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.990
$ 19.990
50202311
Bebidas
30
Unidad
Litros de bebidas de 3 litros (coca cola, sprite y fanta)
marca coca cola
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
30
Unidad
Jugos de jugos de 1,5 litros Watts o similar distintos sabores
marca watts
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
Vasos plásticos desechables
de 300 cc
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52151703
Tenedores domésticos
200
Unidad
Tenedores desechables
de plastico
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
52152004
Platos domésticos
200
Unidad
Platos plásticos desechables
de plastico
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
Total Neto
$ 571.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.602
TOTAL OC
$ 680.192
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.