Orden de Compra. Nº3021-232-SE14 "MANTENCION FDS SEP DEM A001 MATERIAL AREA MEMO 38"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-232-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FDS SEP DEM A001 MATERIAL AREA MEMO 38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3021-801-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 230128
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Galaz
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA
R.U.T. 76.145.952-K
Sucursal Distribuidora Galaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212102
Impresoras de matriz de puntos1Unidad no definida IMPRESORA HP LASER JET COLOR CP1025 NW $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
44103103
Tóner3Unidad no definida TONER HP CE310 NEGRO $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700
44103103
Tóner3Unidad no definida TONER HP CE310 CYAN- MAGETA -YELLOW $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700
44121505
Sobres especiales500Unidad no definida SOBRE CARTA OFICIO BLANCO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
44121505
Sobres especiales500Unidad no definida SOBRE AMERICANO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definida RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definida RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 1.211.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.128
TOTAL OC $ 1.441.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.