Orden de Compra. Nº
3021-270-R108
"
CEIA,INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA.
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-270-R108
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
CEIA,INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CEIA,INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
R.U.T.
84.301.800-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
6
Bandeja
Huevos frescos
HUEVOS SUPER BLANCO
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
50101717
Semillas o frutos secos pelados
20
Bolsa
Semillas o frutos secos pelados
COCO RALLADO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
6
Unidad
Productos de mantequilla o leche en conserva
MARGARINA HORNEO
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.460
$ 8.460
50202206
Alcohol o Licores
2
Unidad
Alcohol o Licores
BOTELLA DE COÑAC 3 PALOS
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
50202206
Alcohol o Licores
2
Unidad
Alcohol o Licores
BOTELLA DE RON DORADO
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
Limpiadores de uso general
CIF CREMA DE 500 CC
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
Limpiadores de uso general
MULTIUSO GLOSEX
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
3
Unidad
Bayetas o trapos de limpieza
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
50221102
Harina de trigo
6
kilogramo
Harina de trigo
HARINA DE 5 KILOS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
2
kilogramo
Productos de mantequilla o leche en conserva
LECHE EN POLVO DE 900 GRS
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
3
Pack
Bayetas o trapos de limpieza
PAÑOS LAVALOZA SPONGI
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
Bolsas de basura
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
14111703
Toallas de papel
3
Paquete
Toallas de papel
TOALLA NOVA DE 4 ROLLOS C/U
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
14111705
Servilletas de papel
5
Paquete
Servilletas de papel
SERVILLETAS
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
52151813
Protector contra salpicaduras de uso doméstico
2
Rollo
Protector contra salpicaduras de uso doméstico
PAPEL ALUSA JOIS
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.394
$ 1.394
Total Neto
$ 94.624
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 94.624
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.