Orden de Compra. Nº3021-270-R108 "CEIA,INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-270-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2008
Nombre de la Orden de Compra CEIA,INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CEIA,INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
R.U.T. 84.301.800-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos6BandejaHuevos frescosHUEVOS SUPER BLANCO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
50101717
Semillas o frutos secos pelados20BolsaSemillas o frutos secos peladosCOCO RALLADO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva6UnidadProductos de mantequilla o leche en conservaMARGARINA HORNEO $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
50202206
Alcohol o Licores2UnidadAlcohol o LicoresBOTELLA DE COÑAC 3 PALOS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
50202206
Alcohol o Licores2UnidadAlcohol o LicoresBOTELLA DE RON DORADO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalCIF CREMA DE 500 CC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLimpiadores de uso generalMULTIUSO GLOSEX $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131502
Bayetas o trapos de limpieza3UnidadBayetas o trapos de limpiezaTRAPEROS DOBLES CON OJAL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
50221102
Harina de trigo6kilogramoHarina de trigoHARINA DE 5 KILOS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva2kilogramoProductos de mantequilla o leche en conservaLECHE EN POLVO DE 900 GRS $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131502
Bayetas o trapos de limpieza3PackBayetas o trapos de limpiezaPAÑOS LAVALOZA SPONGI $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBolsas de basuraBOLSAS DE BASURA 70X90 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
14111703
Toallas de papel3PaqueteToallas de papelTOALLA NOVA DE 4 ROLLOS C/U $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
14111705
Servilletas de papel5PaqueteServilletas de papelSERVILLETAS $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
52151813
Protector contra salpicaduras de uso doméstico2RolloProtector contra salpicaduras de uso domésticoPAPEL ALUSA JOIS $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394 $ 1.394
Total Neto $ 94.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 94.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.