Orden de Compra. Nº3021-300-AG24 "DEM SUB NORMAL, MATERIAL DE ASEO, MEMO 47"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-300-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM SUB NORMAL, MATERIAL DE ASEO, MEMO 47
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 145302,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES QUIRÚRGICOS TALLA M, CAJAS DE 100 UNIDADES. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.750 $ 25.750
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 80*110, CADA PAQUETE DE 10 UNIDADES, ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111704
Papel higiénico400RolloPAPEL HIGIÉNICO JUMBO, ROLLOS DE 500 METROS C/U. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000
Total Neto $ 764.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.302
TOTAL OC $ 910.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.297.445-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.517.573-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.747-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.583.199-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.