Orden de Compra. Nº3021-331-AG24 "DEM, SUB. GENERAL, MANTENCION BUS DEM, MEMO 14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-331-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM, SUB. GENERAL, MANTENCION BUS DEM, MEMO 14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 217075
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AJ Servicios SPA
Razón Social AJ SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.783.134-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AJ Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadBUJE PAQUETES DE RESORTES BUJE PAQUETES DE RESORTES $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIAR REPUESTOS SOLICITADOS CAMBIAR REPUESTOS SOLICITADOS $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadHOJA MADRE PAQUETE DE RESORTES HOJA MADRE PAQUETE DE RESORTES $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
24111802
Tanques o botellas de aire o gas1UnidadGOBERNADOR DE AIREGOBERNADOR DE AIRE $ 132.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
Total Neto $ 1.142.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.075
TOTAL OC $ 1.359.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.