Orden de Compra. Nº
3021-333-AG24
"
DEM, SUB.NORMAL, MANTENCION MOVIL DEM, MEMO 16.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-333-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
DEM, SUB.NORMAL, MANTENCION MOVIL DEM, MEMO 16.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
271228,8
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AJ Servicios SPA
Razón Social
AJ SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.783.134-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AJ Servicios SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31181702
Empaquetaduras
1
Kit
KIT EMPAQUETADURA MOTOR
KIT EMPAQUETADURA MOTOR
$ 497.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 497.120
$ 497.120
31171709
Engranajes cremallera
1
Unidad
CREMALLERA CIERRA PUERTA LATERAL
CREMALLERA CIERRA PUERTA LATERAL
$ 199.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.300
$ 199.300
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
MANGUERA AGUA RADIADOR SUPERIOR
MANGUERA AGUA RADIADOR SUPERIOR
$ 120.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.100
$ 120.100
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
MANGUERA AGUA RADIADOR INFERIOR
MANGUERA AGUA RADIADOR INFERIOR
$ 124.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.400
$ 124.400
25174004
Refrigerante de motor
1
Unidad
ANTICONGELANTE MOTOR
ANTICONGELANTE MOTOR
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31161611
Pernos de sujeción
1
Unidad
PERNOS INYECTORES
PERNOS INYECTORES
$ 64.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.700
$ 64.700
39121549
Termostato
1
Unidad
TERMOSTATO MOTOR
TERMOSTATO MOTOR
$ 96.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.900
$ 96.900
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIAR REPUESTOS
CAMBIAR REPUESTOS
$ 290.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
Total Neto
$ 1.427.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 271.229
TOTAL OC
$ 1.698.749
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.