Orden de Compra. Nº3021-333-AG24 "DEM, SUB.NORMAL, MANTENCION MOVIL DEM, MEMO 16."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-333-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM, SUB.NORMAL, MANTENCION MOVIL DEM, MEMO 16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 271228,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AJ Servicios SPA
Razón Social AJ SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.783.134-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AJ Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181702
Empaquetaduras1KitKIT EMPAQUETADURA MOTOR KIT EMPAQUETADURA MOTOR $ 497.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.120 $ 497.120
31171709
Engranajes cremallera1UnidadCREMALLERA CIERRA PUERTA LATERAL CREMALLERA CIERRA PUERTA LATERAL $ 199.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.300 $ 199.300
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA AGUA RADIADOR SUPERIOR MANGUERA AGUA RADIADOR SUPERIOR $ 120.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.100 $ 120.100
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA AGUA RADIADOR INFERIOR MANGUERA AGUA RADIADOR INFERIOR $ 124.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
25174004
Refrigerante de motor1UnidadANTICONGELANTE MOTOR ANTICONGELANTE MOTOR $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31161611
Pernos de sujeción1UnidadPERNOS INYECTORES PERNOS INYECTORES $ 64.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.700 $ 64.700
39121549
Termostato1UnidadTERMOSTATO MOTOR TERMOSTATO MOTOR $ 96.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIAR REPUESTOS CAMBIAR REPUESTOS $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 1.427.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.229
TOTAL OC $ 1.698.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.