Orden de Compra. Nº3021-348-AG24 "DEM, SUB.NORMAL O MANTECION, COMPRA HERRAMIENTAS, MEMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-348-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM, SUB.NORMAL O MANTECION, COMPRA HERRAMIENTAS, MEMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENCION VARIAS UES O SUBVENCION NORMAL del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 199144,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVA HOME
Razón Social NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.410.509-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVA HOME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos6UnidadMARTILLOS CARPINTEROS UBERMAN MARTILLOS CARPINTEROS UBERMAN $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.940 $ 257.940
27111706
Llave de tuercas de boca abierta4UnidadCAIMANES DE 10"CAIMANES DE 10" $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.960 $ 95.960
31162001
Puntas20UnidadPUNTAS FILIPSPUNTAS FILIPS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
27111508
Sierras6UnidadMARCO SIERRA UBERMAN MARCO SIERRA UBERMAN $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.940 $ 161.940
44121618
Tijeras6UnidadTIJERAS DE CORTA LOTA TIJERAS DE CORTA LOTA $ 46.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.340 $ 281.340
31161502
Tornillos de anclaje5CajaCAJA TORNILLOS PUNTA BROCA 1 5/8 CABEZA HEXAGONAL CAJA TORNILLOS PUNTA BROCA 1 5/8 CABEZA HEXAGONAL $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.950 $ 194.950
Total Neto $ 1.048.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.145
TOTAL OC $ 1.247.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.