Orden de Compra. Nº
3021-357-AG24
"
DEM, SUB.NORMAL O MANTECION, MATERIALES FERRETERIA. MEMO 38.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-357-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
DEM, SUB.NORMAL O MANTECION, MATERIALES FERRETERIA. MEMO 38.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENCION VARIAS UES O SUBVENCION NORMAL del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
299379,2
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVA HOME
Razón Social
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T.
77.410.509-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NOVA HOME
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161513
Tornillos de cabeza perdida
1
Caja
CAJA TORNILLO LENTEJA AUTOPERFORANTE DE 1"
CAJA TORNILLO LENTEJA AUTOPERFORANTE DE 1"
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
CAJA TORNILLO VOLCANITA 1 1/2"
CAJA TORNILLO VOLCANITA 1 1/2"
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFES EMBUTIDO TRIPLE
ENCHUFES EMBUTIDO TRIPLE
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.970
$ 26.970
30102501
Chapa de aleación ferrosa
1
Unidad
CHAPA SOBREPUESTA
CHAPA SOBREPUESTA
$ 92.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.980
$ 92.980
52141510
Ventiladores
1
Unidad
CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 1.25X1.25 MTS.
CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 1.25X1.25 MTS.
$ 743.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 743.210
$ 743.210
31231301
Tubería de aleación ferrosa
5
Unidad
TUBOS DE 4 1/2"
TUBOS DE 4 1/2"
$ 48.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.950
$ 244.950
52141802
Estufas domésticas
1
Unidad
GORRO COMBUSTION LENTA
GORRO COMBUSTION LENTA
$ 52.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.990
$ 52.990
31151601
Cadenas de seguridad
4
Unidad
CADENA DE 1/4"
CADENA DE 1/4"
$ 47.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.560
$ 191.560
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
TUBOS DE SIKAFLEX
TUBOS DE SIKAFLEX
$ 25.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.780
$ 51.780
11101719
Cinc
1
Unidad
PLANCHAS DE ZINC LISO 0.40 MM
PLANCHAS DE ZINC LISO 0.40 MM
$ 32.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLANTE ELECTRICA
HUINCHA AISLANTE ELECTRICA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CANALETA LEGRAND 1.5"
CANALETA LEGRAND 1.5"
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.970
$ 59.970
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
15
Metro Lineal
CABLE EVA 2.5, ROJO, VERDE, BLANCO, 5 METROS DE CADA COLOR.
CABLE EVA 2.5, ROJO, VERDE, BLANCO, 5 METROS DE CADA COLOR.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 1.575.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 299.379
TOTAL OC
$ 1.875.059
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.