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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-373-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
A-46,FONDOS MANTENCIÓN, MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS, ORD:17 DESDE 3021-92-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3021-92-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
139885,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Pradenas |
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Razón Social |
MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO
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R.U.T. |
76.040.528-0 |
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Sucursal |
Comercial Pradenas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121524
| Alambre aislado o forrado | 150 | Unidad | Metros de alambre trifásico 2,5 eléctrico, blanco, rojo y verde. (50 de c/u) | metros alambre 2.5 eléctrico blanco, rojo y verde 50 metros de cada uno |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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27111704
| Enchufes | 6 | Unidad | Enchufes embutidos triples. | enchufe triple embutidos |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.540
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$ 9.540
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30181504
| Lavamanos | 10 | Unidad | Vanitorios ovalados de lavamanos. | vanitorio ovalados de lavamanos Marsella blanco marca corona |
$ 43.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.500
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$ 436.500
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40141702
| Grifos | 20 | Unidad | Llaves temporizadas de 1/2". | llave temporizadas de 12 para lavamanos o vanitorios |
$ 13.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.200
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$ 269.200
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Total Neto
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$ 736.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.886
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$ 876.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.