Orden de Compra. Nº3021-373-SE17 "A-46,FONDOS MANTENCIÓN, MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS, ORD:17 DESDE 3021-92-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-373-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2017
Nombre de la Orden de Compra A-46,FONDOS MANTENCIÓN, MATERIAL REPARACIÓN BAÑOS, ORD:17 DESDE 3021-92-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-92-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 139885,6
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Pradenas
Razón Social MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO
R.U.T. 76.040.528-0
Sucursal Comercial Pradenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado150UnidadMetros de alambre trifásico 2,5 eléctrico, blanco, rojo y verde. (50 de c/u)metros alambre 2.5 eléctrico blanco, rojo y verde 50 metros de cada uno $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27111704
Enchufes6UnidadEnchufes embutidos triples.enchufe triple embutidos $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
30181504
Lavamanos10UnidadVanitorios ovalados de lavamanos.vanitorio ovalados de lavamanos Marsella blanco marca corona $ 43.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.500 $ 436.500
40141702
Grifos20UnidadLlaves temporizadas de 1/2".llave temporizadas de 12 para lavamanos o vanitorios $ 13.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.200 $ 269.200
Total Neto $ 736.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.886
TOTAL OC $ 876.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.