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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-396-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES, CHAPAS, ORD 57 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
18470,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial FyH SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL FYH SPA
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R.U.T. |
77.097.665-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial FyH SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CHAPA POLI SEGURITI, PARA SOLDAR, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 34.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.090
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$ 34.090
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CHAPA POLI SOBREPONER, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 18.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.690
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$ 18.690
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46171501
| Candados | 3 | Unidad | CANDADOS 4 CMS APROX. ODIS. ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 10.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.570
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$ 30.570
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Unidad | WD-40 LUBRICANTE PARA BISAGRAS Y CANDADOS, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.990
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$ 5.990
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31211701
| Esmaltes | 1 | Litro | 1 LITRO DE ESMALTE ANTICORROSIVO, NEGRO. ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. | |
$ 7.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.875
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$ 7.875
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Total Neto
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$ 97.215
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.471
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$ 115.686
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.