Orden de Compra. Nº3021-409-SE21 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-409-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-62-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 70303,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1CajaCAJA DE BOLSAS PARA BASURA 80 X 110CAJA DE BOLSAS PARA BASURA 80 X 110 $ 34.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.486 $ 34.486
40141702
Grifos20UnidadLLAVES PARA JARDÍN DE CORTE RÁPIDO DE 1/2"LLAVES PARA JARDÍN DE CORTE RÁPIDO DE 1/2" $ 3.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.680 $ 77.680
31162506
Soporte de pared300UnidadTARUGO PLÁSTICO DE 6 MMTARUGO PLÁSTICO DE 6 MM $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
60104912
Cables o electrodos eléctricos6UnidadEXTENSIONES DE 30 MTS 10AMP.EXTENSIONES DE 30 MTS 10A $ 24.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.664 $ 146.664
46181531
Ropa reflectante o accesorios15UnidadCHALECO REFLECTANTE AMARILLOCHALECO REFLECTANTE AMARILLO $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790
44122103
Corchetes3000UnidadCORCHETES PARA GRAPADORAS 6,3 MMCORCHETES PARA GRAPADORAS 6 MM $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44122103
Corchetes3000UnidadCORCHETES PARA GRAPADORAS 4-14 MMCORCHETES PARA GRAPADORAS 14 MM $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162506
Soporte de pared300UnidadTARUGO PLÁSTICO DE 8 MMTARUGO PLÁSTICO DE 8 MM $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito50UnidadTEFLÓN 1/2"TEFLÓN 1/2" $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
31162506
Soporte de pared300UnidadTARUGO PLÁSTICO TIPO PALOMATARUGO PLÁSTICO TIPO PALOMA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 370.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.304
TOTAL OC $ 440.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.