Orden de Compra. Nº3021-417-AG24 "DEM MANTENCION, MATERIALES, SOLICITUD 21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-417-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM MANTENCION, MATERIALES, SOLICITUD 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 56819,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFESER SPA
Razón Social INFESER SPA
R.U.T. 76.961.537-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFESER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina40LitroBENCINA 93 PARA ORILLADORA, ENVIAR COTIZACION  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
15121501
Aceite de motor2LitroACEITE DE 2 TIEMPOS PARA ORILLADORAS, ENVIAR COTIZACION  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones500UnidadPIOLA PARA ORILLADORA 2.7mm. ENVIAR COTIZACION  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47121701
Bolsas de basura15PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110X120, ENVIAR COTIZACION  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.350 $ 52.350
46181504
Guantes protectores30UnidadGUANTES MULTIFLEX NITRILO NEGRO TALLA L, ENVIAR COTIZACION   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
Total Neto $ 269.050
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 56.820
TOTAL OC $ 355.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.961.537-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.