Orden de Compra. Nº3021-427-SE10 "FONDOS SEP, G-692, SOLICITA ALIMENTOS PARA TALLERES DESDE 3021-134-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-427-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2010
Nombre de la Orden de Compra FONDOS SEP, G-692, SOLICITA ALIMENTOS PARA TALLERES DESDE 3021-134-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-134-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 74715,41
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Observacion direccion

La dirección de despacho es Caupolican # 398 de referencia frente al hospital de Lota.

 

Se solicita al proveedor comunicarse con Don Fernando Mora  Fono 92249482 para coordinar la entrega del material.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel60PaqueteSERVILETA ELITTE O EQUIVALENTE, BLANCAS GRANDES  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos5CajaCAJAS DE 48 UNIDADES GALLETAS CRIOLLAS MACKAY O EQUIVALENTE  $ 17.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos5CajaCAJAS DE 48 UNIDADES DE GALLETAS TRITON.  $ 12.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos3CajaCAJAS DE 48 UNIDADES GALLETAS OBLEAS ALTEZA, SABORES SURTIDOS  $ 17.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.424 $ 53.424
50201706
Café3CajaCAJAS DE 24 TARROS NESCAFE TRADICION O EQUIVALENTE DE 170 GRAMOS 99840 |CAFE NESCAFE TRADICION 170 GRS. $ 55.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.960 $ 165.960
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 3.950
52151704
Cucharas domésticas300UnidadCUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS.13736 |CUCHARA PLASTICA P/TE 12.5 CM. PQTE. 50 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.620
52152004
Platos domésticos500UnidadPLATOS DESECHABLES PLASTICOS17503 |PLATO PLASTICO MEDIANO BLANCO X 20 UN. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 6.825
Total Neto $ 393.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.715
TOTAL OC $ 467.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.