Orden de Compra. Nº3021-436-AG24 "D-684, PRO-RETENCION, UNIFORMES DAMAS, ORD.302."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-436-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2024
Nombre de la Orden de Compra D-684, PRO-RETENCION, UNIFORMES DAMAS, ORD.302.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 1001072
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALEM
Razón Social CONFECCIONES SALEM LIMITADA
R.U.T. 76.713.798-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102502
Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuell140UnidadCORBATA ESCOLARCORBATA ESCOLAR $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.000 $ 1.246.000
53102001
Vestidos o faldas para niña90UnidadCOMPRA DE FALDAS ESCOLARES FALDA BALDOMERO LILLO 12/10 - 14/15 - 16/15 - S/15 - M/15 - L/15 - XL/15 - XXL/5 $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000
53101603
Camisas de niña122UnidadCOMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES POLERA PIQUE CUELLO BALDOMERO LILLO 6/10 -8/10 - 10/15 - 12/15 - 14/15 - 16/15 - S/15 - M/15 - L/15 - XL/15 - XXL/5 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.817.800 $ 1.817.800
Total Neto $ 5.268.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.001.072
TOTAL OC $ 6.269.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.