Orden de Compra. Nº3021-46-AG24 "DEM, SUBVENCION NORMAL, INSUMOS DESMALEZADO, ORD. 08."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-46-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM, SUBVENCION NORMAL, INSUMOS DESMALEZADO, ORD. 08.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 88730
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVA HOME
Razón Social NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.410.509-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVA HOME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico30UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110*120PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110*120 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE CABRETILLAS GUANTES DE CABRETILLAS $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
15121501
Aceite de motor2LitroACEITE DE DOS TIEMPOS ACEITE DE DOS TIEMPOS $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
23101508
Cortadoras200Metro LinealPIOLA PARA CORTAR PASTO DE 2.4 MMPIOLA PARA CORTAR PASTO DE 2.4 MM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 467.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.730
TOTAL OC $ 555.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.