Orden de Compra. Nº3021-468-SE17 "DEM MANTENCIÓN,FONDOS MANTENCIÓN, MATERIALES,MEMO 86 DESDE 3021-143-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-468-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra DEM MANTENCIÓN,FONDOS MANTENCIÓN, MATERIALES,MEMO 86 DESDE 3021-143-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-143-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 196796,3
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nestor Kother
Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA
R.U.T. 89.313.700-9
Sucursal Nestor Kother
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112601
Espátulas para enmasillar8UnidadEspátulas metálicas de 3". Espátulas metálicas de 3. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30103605
Tablas de madera50UnidadPilastras de 1 1/2 en 4 mts. Pilastras de 1 12 en 4 mts. 45 x 12 x 3 nts $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
30161701
Alfombrado220UnidadMetros cuadrados de alfombra o cubre pisos tonos oscuros.Metros cuadrados de alfombra o cubre pisos tonos oscuros. solo cubre piso1600 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
30161901
Persianas10UnidadPersianas de pvc color alabastro 150 x 250.Persianas de pvc color alabastro 150 x 250. color azul $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.900 $ 469.900
31161503
Clavo-tornillo14UnidadCajas de vulcanita de 1 1/2". x 100 udsCajas de vulcanita de 1 12. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadTinetas de pasta muro interior.Tinetas de pasta muro interior. CERSITASOQUINA $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
Total Neto $ 1.035.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.796
TOTAL OC $ 1.232.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.