Orden de Compra. Nº3021-469-R107 "DEM,PHPV,JUNAEB,COMPRA DE BOMBONES PARA TALLER."
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-469-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2007
Nombre de la Orden de Compra DEM,PHPV,JUNAEB,COMPRA DE BOMBONES PARA TALLER.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DEM,PHPV,JUNAEB,COMPRA DE BOMBONES PARA TALLER, ORD.07.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ana Ivon Pardo Perez
R.U.T. 8.222.240-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dúlces de chocolate o sustituitos12BolsaDúlces de chocolate o sustituitosBOMBONES DE CHOCOLATE 335 GRS C/BOLSA PRIVILEGIO O EQUIVALENTE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 9.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 9.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.