Orden de Compra. Nº3021-475-SE11 "A-46, FDOS MANTENCION, ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS DESDE 3021-142-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-475-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2011
Nombre de la Orden de Compra A-46, FDOS MANTENCION, ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS DESDE 3021-142-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-142-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 72608,5
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
observacion

Se solicita al proveedor hacer entrega de la totalidad del material adjudicado y en los plazos estipulados en la licitación de lo contrario no se hará recepción del material y por lo consiguiente se cancelara de la orden de compra.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMF-MBS
Razón Social AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.127.240-3
Sucursal AMF-MBS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101502
Esmeril2UnidadESMERIL ANGULAR PARA DISCO DE 7 PULGADAS DE DIAMETRO MARCA MAKITA  $ 86.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.740 $ 172.740
31161504
Tornillos para metales2UnidadTORNILLO MECANICO 7 PULGADAS DE QUIJADA  $ 83.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.800 $ 167.800
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ GRAFITO N° 2  $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz30UnidadGOMAS PARA BORRAR MARCA MIGA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131605
Cepillos de limpieza15UnidadESCOBILLA DE ACERO PARA METALES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 382.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.608
TOTAL OC $ 454.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.