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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-48-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E-693,PRO-RETENCION, POLERAS, ORD. 167 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
294120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS |
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Razón Social |
RODRIGO ANDRÉS SANDOVAL CONTRERAS
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R.U.T. |
18.135.495-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102705
| Uniformes escolares | 120 | Unidad | POLERA DE PIQUE BLANCO CUELLO AZUL REY LINEA AMARILLA LOGO BORDADO, 20 TALLA, 20 TALLA 8, 20 TALLA 10, 10 DE CADA TALLA 12, 14 16, S, M Y L RESPECTIVAMENTE. | POLERA DE PIQUE BLANCO CUELLO AZUL REY LINEA AMARILLA LOGO BORDADO, 20 TALLA, 20 TALLA 8, 20 TALLA 10, 10 DE CADA TALLA 12, 14 16, S, M Y L RESPECTIVAMENTE. |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.548.000
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$ 1.548.000
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Total Neto
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$ 1.548.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.120
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$ 1.842.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.