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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-53-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E-703, SEP, ROPA DEPORTIVA, ORD. 166 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
2085402 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALEM |
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Razón Social |
CONFECCIONES SALEM LTDA
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R.U.T. |
76.713.798-2 |
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Sucursal |
SALEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 220 | Unidad | BUZO COMPLETO BEIGE CAFÉ GRIS, TALLAS Y CANTIDAD 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 -XL/20 | BUZO COMPLETO BEIGE CAFÉ GRIS, TALLAS Y CANTIDAD 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 -XL/20 |
$ 34.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.697.800
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$ 7.697.800
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 220 | Unidad | POLERA PIQUE BEIGE CON CUELLO CAFÉ 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 - XL/20 | POLERA PIQUE BEIGE CON CUELLO CAFÉ 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 - XL/20 |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278.000
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$ 3.278.000
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Total Neto
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$ 10.975.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.085.402
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$ 13.061.202
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.