Orden de Compra. Nº3021-53-SE23 "E-703, SEP, ROPA DEPORTIVA, ORD. 166"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-53-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2023
Nombre de la Orden de Compra E-703, SEP, ROPA DEPORTIVA, ORD. 166
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 2085402
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALEM
Razón Social CONFECCIONES SALEM LTDA
R.U.T. 76.713.798-2
Sucursal SALEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño220UnidadBUZO COMPLETO BEIGE CAFÉ GRIS, TALLAS Y CANTIDAD 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 -XL/20BUZO COMPLETO BEIGE CAFÉ GRIS, TALLAS Y CANTIDAD 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 -XL/20 $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.697.800 $ 7.697.800
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño220UnidadPOLERA PIQUE BEIGE CON CUELLO CAFÉ 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 - XL/20POLERA PIQUE BEIGE CON CUELLO CAFÉ 4/10 - 6/30 - 8/30 - 10/30 - 12/20 -16/20 - S/20 -M/20 - L/20 - XL/20 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278.000 $ 3.278.000
Total Neto $ 10.975.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.085.402
TOTAL OC $ 13.061.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.