Orden de Compra. Nº3021-549-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-549-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-231-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 635218,64
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111515
Taladro de mano o empuje2Unidad no definidaTALADRO 13 MM DE 1010 WTALADRO 13 MM DE 1010 W $ 195.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.656 $ 391.656
86131502
Pintura20GalónGALONES DE PROTECTOR DE MADERA SATINADO NATURALGALONES DE PROTECTOR DE MADERA SATINADO NATURAL $ 27.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.580 $ 558.580
11121611
Tablero de partículas90UnidadPLANCHA DE TERCIADO RANURADO 12 MMPLANCHA DE TERCIADO RANURADO 12 MM $ 16.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503.810 $ 1.503.810
11121603
Troncos600UnidadPINO DIMENSIONADO Y SECO 1 X 2PINO DIMENSIONADO Y SECO 1 X 2 $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.800 $ 676.800
31161503
Clavo-tornillo2800UnidadTORNILLOS VULCANITA ZINCADO 1 1/4"TORNILLOS VULCANITA ZINCADO 1 1/4" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31162506
Soporte de pared40UnidadTARUGO DE MADERA 8MMTARUGO DE MADERA 8MM $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO 18 CMRODILLO 18 CM $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
27112801
Brocas20UnidadBROCAS DE CEMENTO 8 MMBROCAS DE CEMENTO 8 MM $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
31161503
Clavo-tornillo25kilogramoCLAVO CORRIENTE 3"CLAVO CORRIENTE 3" $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450
40161507
Membranas de filtro8RolloROLLO DE FILTRO ASFALTICO 40 MTSROLLO DE FILTRO ASFALTICO 40 MTS $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.640
Total Neto $ 3.343.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.219
TOTAL OC $ 3.978.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.