Orden de Compra. Nº3021-56-AG24 "DEM, SUB.NORMAL, PINTURAS, MEMO 11."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-56-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM, SUB.NORMAL, PINTURAS, MEMO 11.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 307724
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVA HOME
Razón Social NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.410.509-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVA HOME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura30GalónPINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTI HONGOSPINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTI HONGOS $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.000 $ 687.000
86131502
Pintura20GalónBLOQUEADOR DE HUMEDAD BLOQUEADOR DE HUMEDAD $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.800 $ 599.800
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRODILLOS CHIPORRO RODILLOS CHIPORRO $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
Total Neto $ 1.619.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.724
TOTAL OC $ 1.927.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.