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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-56-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEM, SUB.NORMAL, PINTURAS, MEMO 11. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
307724 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVA HOME |
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Razón Social |
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.410.509-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVA HOME |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 30 | Galón | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTI HONGOS | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTI HONGOS |
$ 22.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 687.000
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$ 687.000
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86131502
| Pintura | 20 | Galón | BLOQUEADOR DE HUMEDAD | BLOQUEADOR DE HUMEDAD |
$ 29.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.800
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$ 599.800
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31211906
| Rodillos de pintar | 30 | Unidad | RODILLOS CHIPORRO | RODILLOS CHIPORRO |
$ 7.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.000
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$ 213.000
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31211904
| Brochas | 20 | Unidad | BROCHAS DE 3" | BROCHAS DE 3" |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.800
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$ 119.800
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Total Neto
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$ 1.619.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.724
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$ 1.927.324
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.