Orden de Compra. Nº3021-571-SE22 "E-701 SEP INSUMOS PARA ACTIVIDADES.ORD 095 DESDE 3021-106-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-571-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra E-701 SEP INSUMOS PARA ACTIVIDADES.ORD 095 DESDE 3021-106-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-106-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 638704
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la union
Razón Social LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPOS
R.U.T. 15.191.726-7
Sucursal la union
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas800UnidadBANDEJA DIECIOCHERA CONSISTENTE EN 1 EMPANADA DE HORNO CON PINO DE CARNE, HUEVO Y ACEITUNA, 1 ALFAJOR ARTESANAL CON MANJAR Y 1 PAJARITO DULCE CHILENO) TODO ESTO EN BANDEJA DE PLUMAVIT Y ENVOLTORIO EN PAPEL ALUSA (VER ADJUNTO)800 BANDEJAS DIECIOCHERAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.800 $ 2.352.800
50192301
Postres preparados800UnidadMOTE CON 1 HUESILLO SERVIDO EN VASO PLASTICO TRANSPARENTE DE 300 CC APROX CON TAPA, CUCHARA Y SU JUGO APARTE. 800 VASOS DE MOTE CON HUESILLOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.800 $ 1.008.800
Total Neto $ 3.361.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.704
TOTAL OC $ 4.000.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.