Orden de Compra. Nº
3021-578-SE13
"
MANTENCION FONDOS SEP A001 REPUESTOS VEHICULOS DESDE 3021-168-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-578-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION FONDOS SEP A001 REPUESTOS VEHICULOS DESDE 3021-168-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-168-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
46977,5
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Soc.Comercial Oxygen Ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL OXYGEN LIMITADA
R.U.T.
77.556.180-7
Sucursal
Soc.Comercial Oxygen Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141710
Cobalto Co
0,5
Unidad
LITRO DE PIROXIDO COBALTO
$ 14.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
12141710
Cobalto Co
0,5
Unidad
LITRO PIROXIDO ACELERANTE
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
13111002
Resina fenólica
5
Unidad
kilo de resina
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
31191501
Papeles de lija
40
Unidad
LIJA AL AGUA N° 180 /250/80/50 ( 10 DE CADA NUMERO )
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31201515
Cintas de papel
6
Unidad
ROLLOS DE PEGOTE ANCHO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
LITRO DE PINTURA POLIURETANO ROJO
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
LITRO DE APAREJO PARA VEHICULO
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
LITRO DE DILUYENTE PU
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
LITRO DE DILUYENTE ACRILICO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad
AMPOLLETAS DE 24 VOLTS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETAS GLOBO 24 VOLTS 5 CHICAS Y 5 GRANDES
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETAS COLITA DE PESCADO
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia
1
Unidad
TARRO DE KILO MASILLA MAGICA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 247.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.978
TOTAL OC
$ 294.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.