Orden de Compra. Nº3021-578-SE13 "MANTENCION FONDOS SEP A001 REPUESTOS VEHICULOS DESDE 3021-168-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-578-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FONDOS SEP A001 REPUESTOS VEHICULOS DESDE 3021-168-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-168-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 46977,5
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Comercial Oxygen Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL OXYGEN LIMITADA
R.U.T. 77.556.180-7
Sucursal Soc.Comercial Oxygen Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141710
Cobalto Co0,5UnidadLITRO DE PIROXIDO COBALTO   $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
12141710
Cobalto Co0,5UnidadLITRO PIROXIDO ACELERANTE   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
13111002
Resina fenólica5Unidadkilo de resina  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31191501
Papeles de lija40UnidadLIJA AL AGUA N° 180 /250/80/50 ( 10 DE CADA NUMERO )   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31201515
Cintas de papel6UnidadROLLOS DE PEGOTE ANCHO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadLITRO DE PINTURA POLIURETANO ROJO   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadLITRO DE APAREJO PARA VEHICULO  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadLITRO DE DILUYENTE PU   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadLITRO DE DILUYENTE ACRILICO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETAS DE 24 VOLTS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS GLOBO 24 VOLTS 5 CHICAS Y 5 GRANDES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS COLITA DE PESCADO   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia1UnidadTARRO DE KILO MASILLA MAGICA   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 247.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.978
TOTAL OC $ 294.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.