Orden de Compra. Nº3021-61-AG24 "DEM, SEP, INFORMATICA, MEMO N° 2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-61-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM, SEP, INFORMATICA, MEMO N° 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 309950,23
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IN COMMERCE SPA
Razón Social IN COMMERCE SPA
R.U.T. 77.713.379-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IN COMMERCE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros5UnidadKINGSTON SSDNOW A400 480 GBKINGSTON SSDNOW A400 480 GB $ 63.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.125 $ 319.125
44103103
Tóner1UnidadCARTUCHO DE TONER NEGRO ORIGINAL DE ALTA CAPACIDAD LASERJET HP 201X-CF400XTONER HP 201X BLACK ORIGINAL $ 228.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.982 $ 228.982
44103103
Tóner1UnidadCARTUCHO DE TONER CYAN ORIGINAL DE ALTA CAPACIDAD LASERJET HP 201X-CF400XTONER HP 201X CYAN ORIGINAL $ 242.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.350 $ 242.350
44103103
Tóner1UnidadCARTUCHO DE TONER MAGENTA ORIGINAL DE ALTA CAPACIDAD LASERJET HP 201X-CF400XTONER HP 201X MAGENTA ORIGINAL $ 242.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.350 $ 242.350
44103103
Tóner1Unidad no definidaCARTUCHO DE TONER AMARILLO ORIGINAL DE ALTA CAPACIDAD LASERJET HP 201X-CF400XTONER HP 201X YELLOW ORIGINAL $ 242.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.350 $ 242.350
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)5UnidadMEMORIA RAM CRICIAL 16 GB DDR4 2666 SODIMMMEMORIA RAM CRICIAL 16 GB DDR4 2666 SODIMM $ 71.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.160 $ 356.160
Total Neto $ 1.631.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.950
TOTAL OC $ 1.941.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.