Orden de Compra. Nº
3021-676-SE17
"
D-684,MANTENCIÓN,MATERIALES ELÉCTRICO.ORD149 DESDE 3021-240-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-676-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
D-684,MANTENCIÓN,MATERIALES ELÉCTRICO.ORD149 DESDE 3021-240-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-240-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
29734,62
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supersa
Razón Social
LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL
R.U.T.
4.118.689-5
Sucursal
supersa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
12
Unidad
ENCHUFES 3 MÓDULOS DE EMBUTIDOS (PARA CAJA CHUQUI)
ENCHUFES 3 MÓDULOS DE EMBUTIDOS PARA CAJA CHUQUI
$ 1.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.568
$ 23.568
30103302
Moldura de latón
50
Unidad
MOLDURA BLANCA 20X10MM
MOLDURA BLANCA 20X10MM
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad
CAJAS DE TORNILLOS VULCANITAS 6MM, 100 UNIDADES
CAJAS DE TORNILLOS VULCANITAS 6MM, 100 UNIDADES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
31162506
Soporte de pared
200
Unidad
TARUGOS PLASTICOS
TARUGOS PLASTICOS
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas
20
Unidad
EQUIPO LUZ EMERGENCIA POTENCIA 2W VOLT.200V AUTONOMÍA 3 HORAS INDICE PROTECCIÓN
EQUIPO LUZ EMERGENCIA POTENCIA 2W VOLT.200V AUTONOMÍA 3 HORAS INDICE ofertado LAMP. EMER. DOMICILIARIA 21LED BLANCO EK
$ 4.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.960
$ 94.960
39121303
Cajas eléctricas
12
Unidad
CAJAS CHUQUI SOBREPUESTOS
CAJAS CHUQUI SOBREPUESTOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
26121612
Cable forrado pero no aislado
50
Unidad
CABLE VERDE 1,5 EVA
CABLE VERDE 1,5 EVA
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
26121612
Cable forrado pero no aislado
50
Metro Lineal
CABLE BLANCO 1,5 EVA
CABLE BLANCO 1,5 EVA
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
26121612
Cable forrado pero no aislado
50
Metro Lineal
CABLE ROJO 1,5 EVA
CABLE ROJO 1,5 EVA
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
Total Neto
$ 156.498
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.735
TOTAL OC
$ 186.233
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.