Orden de Compra. Nº3021-676-SE17 "D-684,MANTENCIÓN,MATERIALES ELÉCTRICO.ORD149 DESDE 3021-240-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-676-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2017
Nombre de la Orden de Compra D-684,MANTENCIÓN,MATERIALES ELÉCTRICO.ORD149 DESDE 3021-240-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-240-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 29734,62
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supersa
Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL
R.U.T. 4.118.689-5
Sucursal supersa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes12UnidadENCHUFES 3 MÓDULOS DE EMBUTIDOS (PARA CAJA CHUQUI)ENCHUFES 3 MÓDULOS DE EMBUTIDOS PARA CAJA CHUQUI $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.568 $ 23.568
30103302
Moldura de latón50UnidadMOLDURA BLANCA 20X10MM MOLDURA BLANCA 20X10MM $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCAJAS DE TORNILLOS VULCANITAS 6MM, 100 UNIDADES CAJAS DE TORNILLOS VULCANITAS 6MM, 100 UNIDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
31162506
Soporte de pared200UnidadTARUGOS PLASTICOSTARUGOS PLASTICOS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas20UnidadEQUIPO LUZ EMERGENCIA POTENCIA 2W VOLT.200V AUTONOMÍA 3 HORAS INDICE PROTECCIÓN EQUIPO LUZ EMERGENCIA POTENCIA 2W VOLT.200V AUTONOMÍA 3 HORAS INDICE ofertado LAMP. EMER. DOMICILIARIA 21LED BLANCO EK $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.960 $ 94.960
39121303
Cajas eléctricas12UnidadCAJAS CHUQUI SOBREPUESTOSCAJAS CHUQUI SOBREPUESTOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
26121612
Cable forrado pero no aislado50UnidadCABLE VERDE 1,5 EVACABLE VERDE 1,5 EVA $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
26121612
Cable forrado pero no aislado50Metro LinealCABLE BLANCO 1,5 EVACABLE BLANCO 1,5 EVA $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
26121612
Cable forrado pero no aislado50Metro LinealCABLE ROJO 1,5 EVACABLE ROJO 1,5 EVA $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 156.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.735
TOTAL OC $ 186.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.