Orden de Compra. Nº
3021-700-SE12
"
ESTRELLA LUMINOSA, FDS SALA CUNA , ORD 15. DESDE 3021-358-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-700-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ESTRELLA LUMINOSA, FDS SALA CUNA , ORD 15. DESDE 3021-358-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-358-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
*
Impuesto
39748
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AFRODITA
Razón Social
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON
R.U.T.
12.729.329-5
Sucursal
AFRODITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas
20
Unidad
RAMO DE BESITOS.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
10161707
Arreglo de flores cortadas
20
Unidad
RAMO DE FLORES DE PAPEL DIFERENTES DISEÑO.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
52161512
Parlantes
1
Unidad
PARLANTES PARA COMPUTADORES.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
60141006
Juguetes didácticos
5
Unidad
JUEGOS CON ENCAJE Y ARGOLLA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
60141006
Juguetes didácticos
5
Unidad
CARRETILLAS PLASTICA INFANTIL.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
60141006
Juguetes didácticos
5
Unidad
REGADERAS PLASTICAS INFANTIL.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
60141101
Juegos educativos
5
Unidad
JUEGOS DE ENCAJE CON DIFERENTE DE DISEÑO.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
60141101
Juegos educativos
5
Unidad
COCHES PARA MUÑECAS.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
11151509
Fibras de seda
1
Unidad
SET DE HILO DE COCER DIFERENTE COLORES.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
20
Unidad
CAJAS CHICAS CON TAPAS. ADJUNTAR IMAGEN Y CARASTERISTICA DEL PRODUCTOS.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
11121803
Lino
10
Metro Cuadrado
TELA A CUADRILLE VERDE AGUA
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
11151510
Fibras vegetales
15
Metro Lineal
CORDEL PARA LA BANDERA ( GRUESO9
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
VELCRO ( ROLLO DE 5 O 10 METROS).
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
Total Neto
$ 209.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.748
TOTAL OC
$ 248.948
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.