Orden de Compra. Nº3021-778-SE15 "SEP. ORD. 106, E-683, INSUMOS DÍA DEL NIÑO DESDE 3021-535-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-778-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2015
Nombre de la Orden de Compra SEP. ORD. 106, E-683, INSUMOS DÍA DEL NIÑO DESDE 3021-535-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-535-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 41600,5
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiacamilo
Razón Social MARISA ALEJANDRA SAEZ CAMPOS
R.U.T. 12.532.014-7
Sucursal panaderiacamilo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio230UnidadTENEDORES PLÁSTICOSTENEDORES PLÁSTICOS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas230UnidadUNIDADES DE PIZZAS INDIVIDUALES UNIDADES DE PIZZAS INDIVIDUALES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700
50202304
Jugos y néctar envasados230UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC JUGOS INDIVIDUALES DE 200 Cc $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
14111705
Servilletas de papel5PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES, IGUAL O SUPERIOR A ELITEPAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 218.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.600
TOTAL OC $ 260.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.