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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-778-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEP. ORD. 106, E-683, INSUMOS DÍA DEL NIÑO DESDE 3021-535-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3021-535-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
41600,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
panaderiacamilo |
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Razón Social |
MARISA ALEJANDRA SAEZ CAMPOS
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R.U.T. |
12.532.014-7 |
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Sucursal |
panaderiacamilo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 230 | Unidad | TENEDORES PLÁSTICOS | TENEDORES PLÁSTICOS |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.050
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$ 8.050
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 230 | Unidad | UNIDADES DE PIZZAS INDIVIDUALES | UNIDADES DE PIZZAS INDIVIDUALES |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.700
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$ 158.700
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 230 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC | JUGOS INDIVIDUALES DE 200 Cc |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.600
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$ 50.600
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14111705
| Servilletas de papel | 5 | Paquete | PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES, IGUAL O SUPERIOR A ELITE | PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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Total Neto
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$ 218.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.600
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$ 260.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.