Orden de Compra. Nº3021-792-SE10 "SEP,E-686,INSUMOS DE LIBRERIA. DESDE 3021-272-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-792-SE10
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra SEP,E-686,INSUMOS DE LIBRERIA. DESDE 3021-272-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Nivel de adjudicación no financia despacho a domicilio
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-272-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 10113,7
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DESPACHO

 

La dirección de despacho es Caupolican # 398 de referencia frente al hospital de Lota.

Persona encargada recepcion

Se solicita al proveedor comunicarse con Fernando  Mora  Fono 92249482 para coordinar la entrega del material.

 

 

requisito recepcion

Se solicita al proveedor hacer entrega de la totalidad del material adjudicado y en los plazos estipulados en la licitación de lo contrario no se hará recepción del material y por lo consiguiente se cancelara de la orden de compra.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supersa
Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL
R.U.T. 4.118.689-5
Sucursal supersa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111516
Papel de recambio para cuadernos120UnidadCUADERNOS CALIGRAFIA COLLAGE LINEALCUADERNOS CALIGRAFIA COLLAGE LINEAL $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
43202001
Discos compactos (CD)2UnidadPORTA CD DE 20 UNIDADES APROX.PORTA CD DE 20 UNIDADES APROX 24 ó 48 unidades $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
44122103
Corchetes15CajaCORCHETES HAND-TACKER 530-12 (CORCHETERA DE PARED)CORCHETES HAND-TACKER 530-12 (CORCHETERA DE PARED) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
Total Neto $ 53.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.114
TOTAL OC $ 63.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.