Orden de Compra. Nº3021-830-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-830-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-76-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 67331,25
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALÓN DE ESMALTE SINTÉTICO NEGROGALÓN DE ESMALTE SINTÉTICO NEGRO $ 21.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.706 $ 65.706
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 2"BROCHA 2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPERNOS HILTI 3/8 X 3"PERNOS HILTI 3/8 X 3" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 6011 3/32SOLDADURA 6011 3/32 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
11121611
Tablero de partículas8PlanchaPLANCHA DE TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MMPLANCHA DE TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM $ 18.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.264 $ 145.264
11101712
Aleación ferrosa15TiraPERFIL TUBULAR RECTANGULAR 20X30X3 MMPERFIL TUBULAR RECTANGULAR 20X30X3 MM $ 6.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.495 $ 93.495
Total Neto $ 354.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.331
TOTAL OC $ 421.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.