Orden de Compra. Nº3021-833-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3021-397-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-833-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3021-397-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 26MANTENCION(66)G-692,CARPAS PARA TALLER JECD.
Proveniente de Licitación 3021-397-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 37164
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUEL IVAN URIZAR DONNAY
R.U.T. 3.203.920-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121503
Tiendas de campaña4UnidadTiendas de campañaCARPAS MODELO IGLU PARA 6 U 8 PERSONAS $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.600 $ 195.600
Total Neto $ 195.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 37.164
TOTAL OC $ 232.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.