Orden de Compra. Nº3021-856-SE14 "D-694, E-703,HPV FONDOS SEP, HPV 2DO CICLO CAPACITACION LIDERASGO DESDE 3021-256-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-856-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2014
Nombre de la Orden de Compra D-694, E-703,HPV FONDOS SEP, HPV 2DO CICLO CAPACITACION LIDERASGO DESDE 3021-256-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-256-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 136744,14
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logística y Comercial Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE LOGISTICA Y COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.648.230-9
Sucursal Logística y Comercial Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadARRIENDO DE SALON DE EVENTOS PARA CAPACITACION 35 PERSONAS A REALIZARSE EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 9:30 HRS HASTA LAS 17:30 HRS ESTE DEBE INCLUIR COFFFE, COFFEE BREACK , ALMUERZO, COFFEE BREACK .segun requerimientos ARRIENDO DE SALON DE EVENTOS PARA CAPACITACION 35 PERSONAS A REALIZARSE EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 9:30 HRS HASTA LAS 17:30 HRS ESTE DEBE INCLUIR COFFFE, COFFEE BREACK , ALMUERZO, COFFEE BREACK .segun requerimientos Cantidad: 1 $ 719.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.706 $ 719.706
Total Neto $ 719.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.744
TOTAL OC $ 856.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.