Orden de Compra. Nº3021-863-SE10 "PMG 2010, INSUMOS PARA HABILITAR AREAS DEM EN EX-HOSPITAL DE LOTA ALTO. DESDE 3021-309-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-863-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2010
Nombre de la Orden de Compra PMG 2010, INSUMOS PARA HABILITAR AREAS DEM EN EX-HOSPITAL DE LOTA ALTO. DESDE 3021-309-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-309-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 37059,5
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Persona encragada recercion

Se solicita al proveedor comunicarse con Fernando  Mora  Fono 92249482 para coordinar la entrega del material.

Requisitos recepcion

Se solicita al proveedor hacer entrega de la totalidad del material adjudicado y en los plazos estipulados en la licitación de lo contrario no se hará recepción del material y por lo consiguiente se cancelara de la orden de compra.

 

Direccion despacho

La dirección de despacho es Covarrubias # 220 Lota Alto.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante20GalónBLOQUEADOR DE HUMEDAD INTERIOR DYNALGLN. BLOQUEADOR DE HUMEDAD INTERIOR DYNAL $ 9.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.600 $ 190.600
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 5CMRODILLO CHIPORRO 12 CMTS. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
Total Neto $ 195.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.060
TOTAL OC $ 232.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.