Orden de Compra. Nº
3021-883-SE23
"
A-46, PRORETENCION, COMPRA DE UNIFORMES.ORD. 196.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-883-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
A-46, PRORETENCION, COMPRA DE UNIFORMES.ORD. 196.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRO-RETENCION A-46 del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
3543899
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALEM
Razón Social
CONFECCIONES SALEM LTDA
R.U.T.
76.713.798-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SALEM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53101701
Suéteres para niño
100
Unidad
SWETER ROJO CUELLO V TALLAS S-M-L-XL-XXL, CANTIDADES DE 20 DE CADA TALLA.
SWETER ROJO CUELLO V TALLAS S-M-L-XL-XXL, CANTIDADES DE 20 DE CADA TALLA.
$ 26.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.699.000
$ 2.699.000
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño
170
Unidad
BUZO DEPORTIVO DE ALGODON COLOR AZUL MARINO TALLAS L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-20 RESPECTIVAMENTE.
BUZO DEPORTIVO DE ALGODON COLOR AZUL MARINO TALLAS L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-20 RESPECTIVAMENTE.
$ 37.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.458.300
$ 6.458.300
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño
320
Unidad
POLERA BLANCA CUELLO PIQUE TALLAS XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-50-50-50-20 REPECTIVAMENTE
POLERA BLANCA CUELLO PIQUE TALLAS XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-50-50-50-20 REPECTIVAMENTE
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.796.800
$ 4.796.800
53102502
Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuell
100
Unidad
CORBATAS INSTITUCIONALES
CORBATAS INSTITUCIONALES
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999.000
$ 999.000
53111603
Zapatos de niño
100
Par
ZAPATO ESCOLAR NEGRO UNISEX, TALLAS 38-39-40-45, CANTIDADES DE 30-30-30-10 RESPECTIVAMENTE.
ZAPATO ESCOLAR NEGRO UNISEX, TALLAS 38-39-40-45, CANTIDADES DE 30-30-30-10 RESPECTIVAMENTE.
$ 36.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.699.000
$ 3.699.000
Total Neto
$ 18.652.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.543.899
TOTAL OC
$ 22.195.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.