Orden de Compra. Nº3021-883-SE23 "A-46, PRORETENCION, COMPRA DE UNIFORMES.ORD. 196."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-883-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra A-46, PRORETENCION, COMPRA DE UNIFORMES.ORD. 196.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRO-RETENCION A-46 del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 3543899
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALEM
Razón Social CONFECCIONES SALEM LTDA
R.U.T. 76.713.798-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101701
Suéteres para niño100UnidadSWETER ROJO CUELLO V TALLAS S-M-L-XL-XXL, CANTIDADES DE 20 DE CADA TALLA.SWETER ROJO CUELLO V TALLAS S-M-L-XL-XXL, CANTIDADES DE 20 DE CADA TALLA. $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699.000 $ 2.699.000
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño170UnidadBUZO DEPORTIVO DE ALGODON COLOR AZUL MARINO TALLAS L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-20 RESPECTIVAMENTE.BUZO DEPORTIVO DE ALGODON COLOR AZUL MARINO TALLAS L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-20 RESPECTIVAMENTE. $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.458.300 $ 6.458.300
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño320UnidadPOLERA BLANCA CUELLO PIQUE TALLAS XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-50-50-50-20 REPECTIVAMENTE POLERA BLANCA CUELLO PIQUE TALLAS XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL, CANTIDADES DE 50-50-50-50-50-50-20 REPECTIVAMENTE $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.796.800 $ 4.796.800
53102502
Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuell100UnidadCORBATAS INSTITUCIONALES CORBATAS INSTITUCIONALES $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000
53111603
Zapatos de niño100ParZAPATO ESCOLAR NEGRO UNISEX, TALLAS 38-39-40-45, CANTIDADES DE 30-30-30-10 RESPECTIVAMENTE.ZAPATO ESCOLAR NEGRO UNISEX, TALLAS 38-39-40-45, CANTIDADES DE 30-30-30-10 RESPECTIVAMENTE. $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699.000 $ 3.699.000
Total Neto $ 18.652.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.543.899
TOTAL OC $ 22.195.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.