Orden de Compra. Nº3021-931-SE12 "Cultura DEM, FAGEM 2012, SOL 15 del memo 278 DESDE 3021-497-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-931-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Cultura DEM, FAGEM 2012, SOL 15 del memo 278 DESDE 3021-497-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-497-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna Lota
Impuesto 111735,2
Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trinidad vasquez
Razón Social TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
R.U.T. 9.449.493-1
Sucursal trinidad vasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10UnidadRollos papel alusa transparente  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
14111705
Servilletas de papel10UnidadPaquetes de servilletas  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
24111503
Bolsas de plástico500UnidadBolsas transparentes individuales de 40 x 50  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas500UnidadLáminas de jamón  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
50131801
Queso natural500UnidadLaminas de queso  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadPaquetes de Galletas Tritón  $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
50181901
Pan fresco500UnidadPanes hamburguesas  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
50202311
Bebidas500UnidadBebidas de 500cc  $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
Total Neto $ 588.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.735
TOTAL OC $ 699.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.