Orden de Compra. Nº
3021-931-SE12
"
Cultura DEM, FAGEM 2012, SOL 15 del memo 278 DESDE 3021-497-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-931-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
Cultura DEM, FAGEM 2012, SOL 15 del memo 278 DESDE 3021-497-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-497-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
Comuna
Lota
Impuesto
111735,2
Dirección de Envío de la Factura
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
trinidad vasquez
Razón Social
TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
R.U.T.
9.449.493-1
Sucursal
trinidad vasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
Rollos papel alusa transparente
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.990
$ 6.990
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
Paquetes de servilletas
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.090
24111503
Bolsas de plástico
500
Unidad
Bolsas transparentes individuales de 40 x 50
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
500
Unidad
Láminas de jamón
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.500
$ 69.500
50131801
Queso natural
500
Unidad
Laminas de queso
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
500
Unidad
Paquetes de Galletas Tritón
$ 309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.500
$ 154.500
50181901
Pan fresco
500
Unidad
Panes hamburguesas
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
50202311
Bebidas
500
Unidad
Bebidas de 500cc
$ 442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.000
$ 221.000
Total Neto
$ 588.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.735
TOTAL OC
$ 699.815
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.