Orden de Compra. Nº3021-933-SE23 "C-47. FAEP 2023. INSUMOS EDUCATIVOS. ORD 98. DESDE 3021-113-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-933-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra C-47. FAEP 2023. INSUMOS EDUCATIVOS. ORD 98. DESDE 3021-113-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-113-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2023 C-47 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 242465,65
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta8CajaLAPIZ PASTA AZUL.LAPIZ PASTA AZUL. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121701
Lápiz pasta8CajaLAPIZ PASTA NEGRO.LAPIZ PASTA NEGRO. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44122104
Clips para papel10Caja CLIPS GRANDES. CLIPS GRANDES. $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
44122104
Clips para papel10Caja CLIPS CHICOS.CLIPS CHICOS $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
44101801
Calculadoras o accesorios30UnidadCALCULADORAS SOBREMESA 12 DIGITOSMX-12B CASIO O SIMILAR.CALCULADORAS SOBREMESA 12 DIGITOSMX-12B CASIO $ 6.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.710 $ 205.710
44101707
Corcheteras10Unidad CORCHETERAS METALICAS B4 TORRE O SIMILAR.CORCHETERAS METALICAS B4 TORRE $ 6.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.350 $ 69.350
44121613
Saca corchetes5Unidad SACA CORCHETES.SACA CORCHETES. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44121611
Perforadoras10Unidad PERFORADORA MEDIANA 138 METAL BASE GOMA RA00324.: PERFORADORA MEDIANA 138 METAL BASE GOMA $ 13.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.370 $ 139.370
56121303
Borradores20UnidadBORRADORES DE PIZARRA. BORRADORES DE PIZARRA $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
49161505
Balones de fútbol5UnidadBALONES DE FUTBOL.BALONES DE FUTBOL. $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.950 $ 74.950
49161505
Balones de fútbol5UnidadBALONES DE BEBY FUTBOL. BALONES DE BEBY FUTBOL. $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.950 $ 94.950
49161603
Pelotas de baloncesto10Unidad BALONES DE BASQUETBOL.BALONES DE BASQUETBOL. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.900 $ 129.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadRESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTARESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO.RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. $ 4.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.640 $ 82.640
44121624
Tijeras30UnidadTIJERAS DE METAL PARA PAPEL.TIJERAS DE METAL PARA PAPEL. $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADORES DE VARIADOS COLORES. DESTACADORES DE VARIADOS COLORES. $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
44122010
Divisores50UnidadSEPARADORES DE HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA.SEPARADORES DE HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
44121624
Tijeras5UnidadTIJERAS PUNTA RED 13 cm. TIJERAS PUNTA RED 13 cm $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.475 $ 3.475
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLOS CARTONEROS PUNTA METALICA.CUCHILLOS CARTONEROS PUNTA METALICA $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
60121112
Cartón piedra50PliegoCARTON PIEDRA.CARTON PIEDRA. $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.150 $ 56.150
60123001
Figuras de goma Eva20PaqueteGOMA EVA.GOMA EVA $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300
14111610
Cartulina10SobreCARTULINAS METALICAS. CARTULINAS METALICAS $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550
14111610
Cartulina10Sobre PAPEL ENTRETENIDO.PAPEL ENTRETENIDO. $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
60121148
Papel lustre20Sobre PAPEL LUSTRE GRANDE.PAPEL LUSTRE GRANDE. $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.320 $ 21.320
Total Neto $ 1.276.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.466
TOTAL OC $ 1.518.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.