Orden de Compra. Nº3021-973-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-973-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-76-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 22789,36
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas100UnidadABRAZADERAS METÁLICAS 16 MMABRAZADERAS METÁLICAS 16 MM $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE SIMPLE EMBUTIDOENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.236 $ 3.236
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJA CHUQUI SOBREPUESTASCAJA CHUQUI SOBREPUESTAS $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
39121533
Piezas de interruptor y accesorios6UnidadINTERRUPTOR 9/12INTERRUPTOR 9/12 $ 1.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.604 $ 11.604
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica6UnidadCINTA AISLADORA PLÁSTICACINTA AISLADORA PLÁSTICA $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
31151505
Cable de acero50Metro LinealCABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/8"CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/8" $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
Total Neto $ 119.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.789
TOTAL OC $ 142.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.