|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3021-973-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3021-76-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
|
|
R.U.T. |
69.151.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
22789,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112103
| Abrazaderas | 100 | Unidad | ABRAZADERAS METÁLICAS 16 MM | ABRAZADERAS METÁLICAS 16 MM |
$ 47,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.700
|
$ 4.700
|
27111704
| Enchufes | 2 | Unidad | ENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO | ENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO |
$ 1.618,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.236
|
$ 3.236
|
39121303
| Cajas eléctricas | 10 | Unidad | CAJA CHUQUI SOBREPUESTAS | CAJA CHUQUI SOBREPUESTAS |
$ 726,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.260
|
$ 7.260
|
39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 6 | Unidad | INTERRUPTOR 9/12 | INTERRUPTOR 9/12 |
$ 1.934,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.604
|
$ 11.604
|
31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 6 | Unidad | CINTA AISLADORA PLÁSTICA | CINTA AISLADORA PLÁSTICA |
$ 1.624,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.744
|
$ 9.744
|
31151505
| Cable de acero | 50 | Metro Lineal | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/8" | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/8" |
$ 1.668,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.400
|
$ 83.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 119.944
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.789
|
|
$ 142.733
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.