Orden de Compra. Nº3021-978-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-978-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-76-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 137681,22
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas4GalónANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO NEGRO $ 13.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.248 $ 54.248
31161502
Tornillos de anclaje400UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 1 1/2"TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 1 1/2" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO CHIPORRO 10 CM.RODILLO CHIPORRO 10 CM. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330 $ 15.330
30102212
Plancha de cinc50UnidadZINCALUM LISO 0.5 X 2 MTS.ZINCALUM LISO 0.5 X 2 MTS. $ 7.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.350 $ 360.350
31201601
Adhesivos químicos12UnidadSIKAFLEX 11 FCSIKAFLEX 11 FC $ 7.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.840 $ 87.840
30141507
Aislamiento de tabla rígida10UnidadFIBROCEMENTO 4 MMFIBROCEMENTO 4 MM $ 6.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.080 $ 67.080
31162205
Remaches de trinquetes500UnidadREMACHE POP 1/2"REMACHE POP 1/2" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
27112801
Brocas15UnidadBROCA PARA FIERRO 4 MMBROCA PARA FIERRO 4 MM $ 2.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
31161509
Tornillos para muros en seco200UnidadTORNILLO VOLCANITA 1 1/2"TORNILLO VOLCANITA 1 1/2" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
11151510
Fibras vegetales50Metro LinealCORDEL DE ALGODÓN 12 MMCORDEL DE ALGODÓN 12 MM $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 724.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.681
TOTAL OC $ 862.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.