Orden de Compra. Nº3021-979-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-979-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3021-76-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 445702,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso30UnidadFRAGUE COLOR GRIS FRAGUE COLOR GRIS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
31161816
Espaciadores y separadores500UnidadSEPARADORES PLASTICOSSEPARADORES PLASTICOS $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.000 $ 1.169.000
30131504
Bloques de cerámica170UnidadM2 CERAMICOS BLANCO 25 X 40 CMM2 CERAMICOS BLANCO 25 X 40 CM $ 6.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.360 $ 1.038.360
31201613
Adhesivo re-usable35UnidadADHESIVOS EN POLVO BEKRONADHESIVOS EN POLVO BEKRON $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.745 $ 108.745
Total Neto $ 2.345.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.703
TOTAL OC $ 2.791.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.