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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3024-1005-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
29-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mochilas y maletas para alumnos Colegio Ajial ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-73-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Estimados Gusto en saludarles.
Nos vemos en la necesidad por fuerza mayor de solicitar la cancelación de la presente orden de compra. Esto debido a que en la primera semana de diciembre nos vimos afectados por un asalto, el cual dentro de lo que afecto, fue al robo de maletas, de las cuales algunas eran precisamente para dar cumplimiento a la presente OC. Pido a ustedes cordialmente las disculpar por en esta ocasión no poder cumplir con esta entrega.
Atte, Manuel Oyarzún A. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3024-73-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
95205,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TROOTERMAX SPA |
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Razón Social |
TROOTERMAX SPA
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R.U.T. |
77.522.816-4 |
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Sucursal |
TROOTERMAX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121601
| Bolsos de mano o cartera de mujer | 1 | Unidad | Mochilas y Maletas para Alumnos Colegio Ajial | DETALLES EN FICHA TECNICA |
$ 501.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 501.084
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$ 501.084
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Total Neto
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$ 501.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.206
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$ 596.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.