|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3024-105-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3024-84-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA |
|
Proveniente de Licitación
|
3024-84-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Retiro
|
|
R.U.T. |
69.130.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
28324,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JUAN BAUTISTA SANDOVAL RETAMAL
|
|
R.U.T. |
5.254.524-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 8 | Unidad | Extintores | RECARGA EXTINTORES DE 10 KILOS |
$ 9.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.608
|
$ 72.608
|
46191601
| Extintores | 14 | Unidad | Extintores | RECARGA DE EXTINTORES 6 KILOS |
$ 5.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.468
|
$ 76.468
|
|
|
Total Neto
|
$ 149.076
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.324
|
|
$ 177.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.