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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3024-1393-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Zapatos y zapatillas para Alumnos Esc. Ajial; Pro Retención; DAEM Retiro. a compra ágil: 3024-1411-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
470742,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BuenCalzar |
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Razón Social |
INVERSIONES TRUST BUILDING LIMITADA
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R.U.T. |
76.628.306-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BuenCalzar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111903
| Zapatillas de niño | 1 | Unidad no definida | Compra de 39 pares de Zapatos y 39 pares de zapatillas para alumnos de Colegio Ajial; Pro Retención. ( Se Adjunta Solicitud)
_ Zapatos y zapatillas de la marca Skechers en color negro, igual a las fotos adjuntas ( El calzado debe ser de marca original). _ Deben respetar la marca y el modelo solicitado, debido a que corresponde a calzado masivo para uniforme.
_ El proveedor debe adjuntar cotización detallada de los productos y foto del calzado ofrecido, de lo contrario, no será considerados. | |
$ 2.477.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.477.592
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$ 2.477.592
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Total Neto
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$ 2.477.592
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 470.742
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$ 2.948.334
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.