Orden de Compra. Nº3024-283-SE25 "TRANSPORTE ESCOLAR // 3024-9-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3024-283-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR // 3024-9-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3024-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCION REGULAR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N
Comuna Retiro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS GONZALO
Razón Social LUIS GONZALO VALLEJOS RODRÍGUEZ
R.U.T. 8.945.396-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 3.- SECTORES LAS ROSAS – PASO LOS GUINDOS – SANTA TERESA A LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN Y ESCUELA MANUEL MONTT.PAGOS: MES DE ABRIL $940.800 EXENTO DE IVA; MES DE MAYO $940.800 EXENTO DE IVA; MES DE JUNIO DEL 1RO AL 19 JUNIO $705.600 EXENTO DE IVA.- $ 2.587.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.200 $ 2.587.200
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Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 5.- SECTORES HIGUERILLAS - SAN RAMON – EL CONEJO – EL PERAL A LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN Y ESCUELA MANUEL MONTT.PAGOS: MES DE ABRIL $1.411.200 EXENTO DE IVA; MES DE MAYO $1.411.200 EXENTO DE IVA; MES DE JUNIO DEL 1RO AL 19 JUNIO $1.058.400 EXENTO DE IVA.- $ 3.880.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880.800 $ 3.880.800
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Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 14.- SECTOR SAN NICOLAS A ESCUELA COPIHUE.PAGOS: MES DE ABRIL $670.320 EXENTO DE IVA; MES DE MAYO $670.320 EXENTO DE IVA; MES DE JUNIO DEL 1RO AL 19 JUNIO $502.740 EXENTO DE IVA.- $ 1.843.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843.380 $ 1.843.380
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Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 26.- SECTOR SAN NICOLAS A LICEO GUILLERMO MARIN.PAGOS: MES DE ABRIL $756.000 EXENTO DE IVA; MES DE MAYO $756.000 EXENTO DE IVA; MES DE JUNIO DEL 1RO AL 19 JUNIO $567.000 EXENTO DE IVA.- $ 2.079.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.000 $ 2.079.000
Total Neto $ 10.390.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.390.380

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.